Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
19/04/20240004468/20220002180/20230001765/20240003037/2024PROC ADM 3128 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 21 (VINTE E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVAMARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA33.444.215/0001-50R$ 129.655,85
19/04/20240009188/20230004005/20230001681/20240003034/2024PROC. ADM. 2592/2024 - AF 913/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - ATA 37/2023BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME21.189.579/0001-52R$ 2.173,50
16/04/20240008772/20230003706/20230001685/20240002903/2024PROC. ADM. 2377/2024 - AF 909/2023 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - ATA N° 35/2023D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA37.263.269/0001-70R$ 8.801,59
16/04/20240008767/20230003702/20230001679/20240002902/2024PROC. ADM. 2376/2024 - AF 61/2023 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECREACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL - ATA N° 88/2023D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA37.263.269/0001-70R$ 998,00
16/04/20240008441/20230003637/20230001680/20240002890/2024PROC. ADM. 2480/2024 - AF 875/2023 - PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 17/2023, PE 56/2022ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA47.729.996/0001-34R$ 3.506,41
16/04/20240007456/20230003645/20230001635/20240002847/2024CONTRATACAO DA FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO, PARA REALIZACAO DA 14ª ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS/ SUPERCROSS 2023 NO DIA 10/12/2023 PROC ADM 2439FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO30.779.987/0001-55R$ 67.314,72
11/04/20240002896/20230002640/20230001600/20240002791/2024CONCESSAO DE SUBSIDIO TARIFARIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - LEI N° 3582/2023- PROCESSO 2896/2023 REF SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024 CONFORME PROC ADM 2159/2024VIACAO SAO ROQUE LTDA27.496.942/0001-69R$ 25.229,60
05/04/20240000566/20220001945/20230001454/20240002702/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VISANDO A MODERNIZACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA, ATRAVES DA IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO WEB, MEDIANTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS REF SEMAD - SERVICO OPERACAO ASSISTIDA - 01/02/2024 A 29/02/2024 - PROC ADM 1996AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP02.548.735/0001-80R$ 4.118,40
05/04/20240000566/20220001945/20230001453/20240002701/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS AREAS DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, VISANDO A MODERNIZACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA, ATRAVES DA IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO WEB, MEDIANTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS REF SEMAD FEVEREIRO - PROC ADM 1994/2024AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP02.548.735/0001-80R$ 6.854,40
27/03/20240006928/20230003352/20230001474/20240002609/2024PROC ADM. 460/2024 - AF 824/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA REVISAO OBRIGATORIA DE VEICULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNIICPAL DE JOAO NEIVA COM FRONECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE GARANTIA, ATRAVES DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA (BONGO)PLENA VEICULOS LTDA08.958.664/0001-70R$ 466,48
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS