Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 1.504,02 )
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.504,02 )
   0002725/2023 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 147,45
   0002724/2023 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.188,30
   0002722/2023 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 168,27
       Total R$ 1.504,02
Total R$ 1.504,02
       Total R$ 1.504,02
Total R$ 1.504,02
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 999,90 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 463,55 )
   0000822/2024 Original36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 463,55
       Total R$ 463,55
Total R$ 463,55
 Data: 23/08/2023 ( Total R$ 536,35 )
   0001616/2023 Original36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 536,35
       Total R$ 536,35
Total R$ 536,35
       Total R$ 999,90
Total R$ 999,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 1.504,02 )
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 147,45 )
   0002725/2023 0000944/2024 Original20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 147,45
        Total R$ 147,45
Total R$ 147,45
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 168,27 )
   0002722/2023 0000870/2024 Original27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 168,27
        Total R$ 168,27
Total R$ 168,27
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.188,30 )
   0002724/2023 0000674/2024 Original24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.188,30
        Total R$ 1.188,30
Total R$ 1.188,30
        Total R$ 1.504,02
Total R$ 1.504,02
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 999,90 )
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 463,55 )
   0000822/2024 0000739/2025 Original36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 463,55
        Total R$ 463,55
Total R$ 463,55
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 536,35 )
   0001616/2023 0001553/2024 Original36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 536,35
        Total R$ 536,35
Total R$ 536,35
        Total R$ 999,90
Total R$ 999,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 1.504,02 )
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 147,45 )
   0000944/2024 0001715/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados20.100 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 147,45
         Total R$ 147,45
Total R$ 147,45
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 168,27 )
   0000870/2024 0001625/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados27.100 - SEMADES2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 168,27
         Total R$ 168,27
Total R$ 168,27
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.188,30 )
   0000674/2024 0001159/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO2.003 - Manutencao dos Servicos AdministrativosR$ 1.188,30
         Total R$ 1.188,30
Total R$ 1.188,30
         Total R$ 1.504,02
Total R$ 1.504,02
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 999,90 )
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 463,55 )
   0000739/2025 0001237/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 463,55
         Total R$ 463,55
Total R$ 463,55
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 536,35 )
   0001553/2024 0002434/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados36.300 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.139 - Atendimento a Saude Mental e ao Dependente QuimicoR$ 536,35
         Total R$ 536,35
Total R$ 536,35
         Total R$ 999,90
Total R$ 999,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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