Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 365.987,19 )
 Data: 10/12/2025 ( Total -R$ 0,02 )
   0002804/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de Projetos-R$ 0,02
       Total -R$ 0,02
Total -R$ 0,02
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 67.278,30 )
   0002404/2025 Anulacao24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de Projetos-R$ 2.721,70
   0002811/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 70.000,00
       Total R$ 67.278,30
Total R$ 67.278,30
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 32.213,08 )
   0002804/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 32.213,08
       Total R$ 32.213,08
Total R$ 32.213,08
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 16.495,83 )
   0002404/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 16.495,83
       Total R$ 16.495,83
Total R$ 16.495,83
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 100.000,00 )
   0001842/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 100.000,00
       Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 150.000,00 )
   0003609/2024 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 150.000,00
       Total R$ 150.000,00
Total R$ 150.000,00
       Total R$ 365.987,19
Total R$ 365.987,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 328.152,49 )
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 54.763,80 )
   0002811/2025 0004478/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 54.763,80
        Total R$ 54.763,80
Total R$ 54.763,80
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 94.937,00 )
   0002404/2025 0004429/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 13.774,13
   0002804/2025 0004428/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 32.213,06
   0001842/2025 0004419/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 48.949,81
        Total R$ 94.937,00
Total R$ 94.937,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 51.050,19 )
   0001842/2025 0002676/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 51.050,19
        Total R$ 51.050,19
Total R$ 51.050,19
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 127.401,50 )
   0003609/2024 0001779/2025 Original24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 127.401,50
        Total R$ 127.401,50
Total R$ 127.401,50
        Total R$ 328.152,49
Total R$ 328.152,49
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 277.675,09 )
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 128.596,78 )
   0004478/2025 0007531/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 46.001,59
   0004429/2025 0007529/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 12.258,98
   0004428/2025 0007506/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 28.669,62
   0004419/2025 0007505/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 41.666,59
         Total R$ 128.596,78
Total R$ 128.596,78
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 42.882,16 )
   0002676/2025 0004685/2025 OriginalOrcamentario24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 42.882,16
         Total R$ 42.882,16
Total R$ 42.882,16
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 106.196,15 )
   0001779/2025 0003142/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados24.200 - SERVICOS URBANOS1.017 - Elaboracao de ProjetosR$ 106.196,15
         Total R$ 106.196,15
Total R$ 106.196,15
         Total R$ 277.675,09
Total R$ 277.675,09
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ( Total R$ 456.697,92 )
  06/11/2024000079/2024OBRAS E ENGENHARIAAdesao ao Lote 02 da Ata de Registro de Precos n° 007/2024, do CIM Jequitinhonha, cujo objeto e a contratacao de empresa para prestacao de servicos de natureza comum, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para manutencao preventiva e cVIGENTER$ 456.697,92
        Total R$ 456.697,92
Total R$ 456.697,92
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